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金昌日报社2017年度部门决算公开目录

来源:金昌日报 2018-10-10 16:37   /

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

金昌日报社2017年度部门决算情况说明

一、部门概况

(一)职能职责

1.办公室主要职能:

(1)、负责报社的重要事项贯彻落实。

(2)、负责各类会议的准备、通知、组织,督查督办有关会议。

(3)、负责公文工作,落实领导批示,并及时反馈落实情况。

(4)、负责各种公文,把好文字关和政策关。

(5)、负责对外沟通联络,安排好公务接待和其它公务活动。

(6)、负责报社车辆管理,按有关规定为报社领导和采访记者调配车辆,并督促驾驶人员做好车辆保洁工作。

(7)、负责一般性来信来访的接待处理工作。

(8)、负责办公室财务工作。

(9)、负责办公室工作人员的业务学习、培训和考核。

(10)、负责职工的劳动纪律督查和考勤工作。

(11)、抓好环境卫生工作。

(12)、完成社领导交办的其他工作。

2.总编室主要职能:

(1)根据党和国家的宣传方针,市委、市政府的工作部署及本报的报道要求,按分工提出一个时期的报道计划和重点报道选题,研究改进版面设计和栏目设置,不断提高报纸质量。

(2)协助分管副总编正确把握宣传方向,防止报道工作中的偏差和失误。

(3)完成报社领导班子和主要领导交办的其他工作。

3、记者部主要职能:

(1)、抓好队伍思想作风和职业道德建设。结合部门工作实际,总结经验教训,不断提高记者的整体水平;

(2)、抓好队伍常规管理,确保报社有关规章制度实施到位;

(3)、负责撰写稿件;

(4)、根据报社月度报道计划和重大报道方案,细化记者部采访方案,并抓好方案的落实工作;

(5)、完成总编辑和业务副总编交办的其他工作。

(6)、组织负责每周一次的业务学习和交流。

(7)、负责记者采访任务的派分;

(8)、及时完成记者部的月度报道计划和重大活动采访方案任务;

(9)、抓好记者部的日常纪律的考勤。

(10)、根据记者部工作安排,完成好报社日常的88必发官方唯一网站采访任务;

(11)、根据报社重大活动报道方案要求,完成相应88必发官方唯一网站采访任务;

(12)、完成每月一张88必发官方唯一网站图片和一篇来自基层的稿件任务;

(13)、对重大88必发官方唯一网站线索进行汇报,根据报社要求进行采写;

(15)、完成好总编辑和分管副总编辑交办的其他工作任务。

(16)、自觉遵守88必发官方唯一网站纪律,恪守职业道德,严格尊重88必发官方唯一网站事实,严禁弄虚作假,不准搞有偿88必发官方唯一网站和以稿谋私。

(17)、摄影记者要认真做好图片资料的征集、整理和保管工作。

(18)、及时完成报社领导班子和主要领导交办的其他工作

4、88必发官方唯一网站中心主要职能:

(1)、抓好88必发官方唯一网站中心的思想作风和职业道德建设,组织88必发官方唯一网站中心日常的业务学习;

(2)、做好每月的宣传策划,统筹各媒体平台和版面的宣传任务;

(3)、做好阶段性宣传方案的制定;

(4)、负责二版稿件的审签;

(5)、负责一、二、三版版面清样标题、字号、字体、版式设计的合理性把关。

(6)、负责编辑稿件的审核和记者稿件的分流。

(7)、完成总编辑和分管副总编辑交办的其他工作。

(8)、制定88必发官方唯一网站中心业务学习计划并组织实施;

(9)、负责通讯员稿件的初审与分发;

(10)、编辑《金昌bf88必发娱乐城摘要》,并传送至《镍都报》(每月4期)、《八冶建设报》(每月3期);

(11)、安排每期金昌日报及子报的审读人员;

(12)、负责公益广告刊发协调及安排;

(13)、负责采编人员业绩考核登记与汇总;

(14)、负责各平面媒体未见报差错登记与统计;

(15)、负责见报差错情况汇总、提交及公示;

(16)、按体裁、地域、内容统计与上报《金昌日报》月度稿件刊发情况(每周上报);

(17)、汇总、上报月度宣传方案及上月宣传情况,及时上报各项临时性宣传报道方案;

(18)、协助部室主任做好部室日常管理工作;

(19)、完成总编辑和分管副总编辑交办的其他工作。

(二)机构设置

金昌日报社为正县级单位,属一级预算单位,隶属于市委宣传部,本单位内设机构有:办公室、88必发官方唯一网站中心、记者部、通发部、广告部、新媒体中心、金昌周末编辑部、专刊部、副刊部等科室。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制32人(其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制32人),较上年增加0人。年末实有在职人员30人(其中:行政0人、参公0人、事业30人),较上年增加3人;离退休人员6人,较上年减少1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计773.90万元,支出总计729.06万元。与2016年决算数相比,收入减少79.57万元,下降0.09%,支出减少137.59万元,下降0.16%。主要原因是2016年我单位有:“百家媒体看金昌”、“仰望星空”诗歌朗诵会、“俄罗斯画家来金采风”、“百车寻宝”等活动的专项资金收支,2017年无活动专项经费的收支。

本部门2017年度收入合计773.90万元,其中:财政拨款收入746.78万元,占0.96%;其他收入27.12万元,占0.04%。

本部门2017年度支出合计729.06万元,其中:基本支出391.58万元,占0.54%; 项目支出337.48万元,占0.46%。

本部门2017年度年末结转和结余46.15万元,较上年增加13.66万元,主要原因是主要结余项目资金,由于年底拨款,对方单位未及时开具发票,未能支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入746.78万元,较上年决算数减少81.69万元,下降0.10%。主要原因是2016年我单位有“百家媒体看金昌”、“仰望星空”诗歌朗诵会、“俄罗斯画家来金采风”、“百车寻宝”等活动的专项资金拨款收入,2017年无活动专项经费的拨款收入。较年初预算数增加45.18万元,增长6.44%。主要原因是;(1).其他收入(设备购置费、增印专版及公益宣传等收入);(2).2017年新增三名事业单位工作人员,相应增加经费。

本部门2017年度财政拨款支出717.42万元,较上年决算数减少124.23万元,下降0.15%。主要原因是2016年我单位有“百家媒体看金昌”、“仰望星空”诗歌朗诵会、“俄罗斯画家来金采风”、“百车寻宝”等活动的专项资金支出,2017年无活动专项经费的支出。较年初预算数增加15.82万元,增长0.02%。主要原因是:(1).其他收入(设备购置费、增印专版及公益宣传等收入);(2).2017年新增三名事业单位工作人员,相应增加经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出59.80万元,占0.08%,较年初预算数增加59.80万元,主要原因是2017年,我单位新招录三名事业单位工作人员,相应经费增加;文化体育与传媒支出599.66万元,占0.84%,较年初预算数增加20.29万元,主要原因是我单位新招录三名事业单位工作人员,相应经费增加;社会保障与就业支出36万元,占0.05%,较年初预算数减少6.37万元,主要原因是2017年我单位减少一名离退休人员,相应经费减少;住房保障支出21.97万元,占0.03%,较年初预算数增加1.91万元,主要原因是2017年,我单位新招录三名事业单位工作人员,相应人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出391.58万元。其中:人员经费345.79万元, 较上年增加54.95万元,主要原因是2017年,我单位新招录三名事业单位工作人员,相应人员经费增加。。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。公用经费45.79万元,较上年减少3.4万元,主要原因是2017年对方单位未及时提供发票,2017年办公经费支出减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、咨询费、手续费等)。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计7.21万元,较年初预算数减少0.94万元,主要原因是旨在落实工作,减少会议支出,厉行节俭,减少公车维护开支。较上年支出数减少0.57万元,主要原因是主要因为2016年开展专项活动较多,多为活动租车费、接待费,2017年无相应支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)0万元。

公务车运行维护费6.77万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、记者下乡采访、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.03万元,主要原因是旨在落实工作,减少会议支出,厉行节俭,减少公车维护开支。较上年支出数减少0.36万元,主要原因是2016年开展专项活动较多,多为活动租车费,2017年无相应支出。

公务接待费0.43万元,主要用于接待主要用于地方报社媒体来我单位考察学习发生的接待费用,费用支出较年初预算数增加0.08万元,主要原因是2017年拨款不够支付(2016年预算7500元,2017年3500元),较上年支出数减少0.22万元,主要原因是2016年我单位举办多项活动,相应接待费增加,2017年无相应活动接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待6批次,14人,其中:国内外事接待6批次,14人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费52元,车均购置费0万元,车均维护费2.26万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支0。机关运行经费较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额28.53万元,其中:政府采购货物支出28.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购电脑及复印机、照相机等(新媒体)一批,价值135278元,资金来源为列入当年部门预算的专项资金中支出;自行采购饮水机4台,价149980元,资金来源为财政拨款存量资金116400元,2016年结余购置资金35000元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位2017年度无绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2017年度部门决算公开表格

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